职位描述: 监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物和经济犯罪的情。对商业秘密、机密负责保密。定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计工作。负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密。